ほとんどの中小企業の所有者は、多かれ少なかれ、その事業のために旅費を負担します。あなたはおそらく最も一般的な費用 - ホテルの部屋、航空券、仕事の食事 - を扱う方法を知っていますが、あなたが被るかもしれない他の旅行関連の費用がたくさんあります。控除可能なものとそうでないものがあります。これが概要です。
5控除可能な旅費
原則として、町外旅行の費用は控除されます。これには、航空運賃、宿泊費、および食事代の50%が含まれます。その他の控除可能な費用の例:
$config[code] not foundキャンセル料
ホテルの部屋やフライトを予約するのは一般的ですが、後でビジネス上または個人的な理由でキャンセルを強いられることがあります。旅行が控除可能(すなわち、ビジネス上)である場合、キャンセル料も控除されます。
現金のヒント
ポーター、手荷物運送業者、そしてホテルのスタッフへのチップは少額の費用のように思えるかもしれませんが、旅行の過程で彼らは合算することができます。さらに、クレジットカードの請求書に記載されている食事のコツとは異なり、現金の記録はありません。ヒントのためにあなたの現金支出を記録しておくのはあなた次第です。
飲み物
出張でよく見られるもう1つの支出は、一日を通して水、コーヒー、またはその他の飲み物を購入することです。 4日間の出張で、これらの飲料をどれだけ消費したと思いますか。購入品の領収書を入手してください。
インターネット・アクセス
無料のインターネットアクセスを提供する航空会社やホテルが増えていますが、他の人があなたに課金しています(またはアップグレードしたサービスに課金しています)。あなたはあなたのクレジットカードへのアクセスを請求することができます。それはあなたのホテルの請求書の一部ではないかもしれません。課徴金を控除可能な事業経費として見逃さないでください
ランドリー&ドライクリーナー
短期旅行では、これらの費用は一切かかりませんが、しばらく離れている場合、または不幸になった場合は、ホテルのランドリーサービスが必要になることがあります。通常、それはホテルの請求書に表示されるので、費用を見落とすことはありません。ただし、ホテルの外に出る場合(たとえば、1時間のクリーナーを使用する場合など)は、費用を控除できる事業費として見逃してはいけません。
5控除のない旅費
あなたが間違いなく出張に関連しているとみなす費用をあなたが控除することを妨げるかもしれない様々な税法があります。税法には、特定の控除に対していくつかの特定の規則があります。
航空会社およびホテルクラブ
航空会社のラウンジやホテルの割引へのアクセスを提供するような特別な旅行クラブに属する年会費は控除できません。税法は、ほとんどの種類のクラブ会費についての控除を禁じています。
チケットと駐車罰金
しかし旅行のために、あなたはスピード違反の切符や残業駐車のための罰金を受けていないかもしれません。それにもかかわらず、税法は罰金や罰金に対するいかなる控除も禁じています。
通勤
仕事に出入りする必要がありますが、税法はこれを控除できない個人的な経費と見なしています。いくつかの小さな例外がありますが、概して通行料や駐車場を含む通勤費は控除できません。
カープール
電車は通勤のテーマの変種にすぎません。控除できない個人的な費用です。
同伴者の旅費
配偶者や他の誰かがあなたと仕事をしていない場合は、その人の航空運賃、食事代、その他の追加費用を差し引くことはできません。もちろん、あなたの車に乗ったり、ほとんどの場合、ホテルの部屋を共有したりするのに追加の費用はかかりません。
結論
他の事業経費と同様に、償却額を最大化する能力は、適切な記録管理にかかっています。スマートフォンを使用して小額の収入の領収書を取り込むと、書類を積み上げたり、置き忘れたりする必要がなくなります。 CPAに確認して IRS発行463 あなたの帰国時にそれらを請求するためにあなたが保つ必要がある他の控除可能な旅費と記録を学ぶため。
Shutterstockによる旅費写真
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